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存储设备算什么应税项目,什么是应税项目

来源:整理 时间:2023-02-27 14:56:41 编辑:汇众招标 手机版

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1,什么是应税项目

一般说来,增值税的应税项目为营业税的非应税项目,营业税的应税项目为增值税的非应税项目。也就是说一种经济行为要么征增值税,要么征营业税。 增值税的应税项目包括:销售或者进口货物;提供加工、修理修配劳务。 营业税的应税项目包括:提供应税劳务(交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业)、转让无形资产、销售不动产。

什么是应税项目

2,什么是应税项目非应税项目请说得白话点谢谢

税分为所得税,增值税,消费税,营业税等等 计算一种税时,其应计算的项目叫做应税项目,其他项目叫非应税项目 比如现在要计算营业税,应该交纳营业税的项目称为(营业税的)应税项目,而计算增值税的项目此时叫做(营业税的)非应税项目。 同理,计算增值税时,应该计算增值税的项目称为(增值税的)应税项目,而计算营业税的项目,现在就叫(增值税的)非应税项目

什么是应税项目非应税项目请说得白话点谢谢

3,什么是应税服务项目

应税服务,是指陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务、研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务。 应税项目,顾名思义,是应当缴纳税款的各种项目,亦称课税客体、税目、征税品目,是指征税对象的具体内容,是在税法中对征税对象分类规定的具体征税项目,是征税对象在质上的具体化,体现了某一税种的征收广度。 应税服务项目是指应税服务中的项目,分增值税应税服务项目(含营改增)和营业税应税服务项目。

什么是应税服务项目

4,什么是应税项目

应税项目是为税种而言的.比如说增值税的应税项目就是指你的行为是应该属于纳增值税的项目或是增值税的所规范的.明白了么.
所谓某税种的非应税项目,就是指业务应交纳税的税种不属于该税种内。比如,转让无形资产,销售不动产等,就是增值税非应税项目,而是营业税的应税项目。销售商品就是营业税非应税项目,而是增值税的应税项目。需要注意一点就是,非应税项目不等于免税项目。所谓免税项目,就是指一项业务按照税法相关规定,可以免纳某种税。比如,学校食堂对学校师生供应午餐,按增值税法规定可免征增值税,但并不是说该项目属于非应税项目。只是应税,但可以免税。

5,什么叫做应税项目

税分为企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、营业税、印花税等好多税种,计算一种税时,其应计算的项目叫做应税项目。 要缴纳增值税的项目为增值税应税项目,同理,交纳营业税的项目为营业税应税项目... 你说销售了应税项目就不能开增值税发票,销售非增值税应税项目当然不能开增值税票,比如交纳印花税或个人所得税等等,能开增值税票不?不过销售增值税应税项目还是应该开增值税发票的,所以你这句话不对。
税分为所得税,增值税,消费税,营业税等等 计算一种税时,其应计算的项目叫做应税项目,其他项目叫非应税项目 比如现在要计算营业税,应该交纳营业税的项目称为(营业税的)应税项目,而计算增值税的项目此时叫做(营业税的)非应税项目。 同理,计算增值税时,应该计算增值税的项目称为(增值税的)应税项目,而计算营业税的项目,现在就叫(增值税的)非应税项目
应税劳务还有非应税项目是相对某一税种而言。 如:劳务是指销售货物以外的服务项目收入。加工、修理修配劳务征收增值税,所以加工、修理修配劳务就属于增值税应税劳务。相反其他的服务项目就属于营业税应税劳务,也就是非增值税应税劳务。 《增值税暂行条例》规定用于非应税项目的购进货物或者应税劳务,不得抵扣进项税额。非应税项目就是指购进货物不用于生产增值税应税产品,如用于固定资产的在建工程。采纳哦
应税项目,顾名思义,是应当缴纳税款的各种项目,亦称课税客体、税目、征税品目,是指征税对象的具体内容,是在税法中对征税对象分类规定的具体征税项目,是征税对象在质上的具体化,体现了某一税种的征收广度。  税法中关于应税项目的规定,明确了具体的征税范围。例如,个人所得税设置了工资薪金所得、个体工商户的生产经营所得等11个应税项目;现行消费税有选择性地设置了烟、酒、化妆品等14个应税项目;营业税按行业设计,共分交通运输、建筑业、金融保险业等9个应税项目。有的应税项目之下,还设若干子目。

6,非增值税应税项目和免征增值税应税项目区别

非增值税应税项目,是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。所谓某税种的非应税项目,就是指业务应交纳税的税种不属于该税种内。比如,转让无形资产,销售不动产等,就是增值税非应税项目,而是营业税的应税项目。销售商品就是营业税非应税项目,而是增值税的应税项目。8项免税项目:(1)农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事种植业,养殖业、林业、牧业、水产业的单位和个人销售自产的属于税法规定范围的农业产品;(2)避孕药品和用具;(3)古旧图书,是指向社会收购的古书和旧书;(4)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;(5)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;(6)对符合国家产业政策要求的国内投资项目,在投资总额内进口的自用设备(特殊规定不予免税的少数商品除外);(7)由残疾人组织直接进口供残疾人专用的物品;(8)销售自己使用过的物品
非增值税应税项目是指一项收入或服务根据税法规定不应该缴纳增值税,比如当前的餐饮服务业等。免征增值税项目是指该项货物或劳务是增值税的应税项目,但国家为了扶持某些行业或者特殊企业,经营该项目免收增值税,比如直接生产经营者销售农林产品的就免收增值税。
增值税非应税项目:是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。 其中: 1、非增值税应税劳务:是指纳税人从事的属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业以及服务业劳务; 2、转让无形资产:是指转让专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等无形资产形成的收入; 3、不动产:是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产,包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。 4、不动产在建工程:是指新建、改建、扩建、修缮、装饰上述不动产的工程。 回答你供参考,希望对你有所帮助赞同7| 评论

7,某企业将自产的一批应税消费品用于在建工程机器设备安装该批

一、增值税在09年前,我国实行的是生产型增值税,当时固定资产取得时支付的增值税不能抵扣进项税额。09年前,所有的在建工程都属于非应税项目,所以都需要视同销售计算销项税额,并将销项税额计入在建工程成本。至09年改革后,用于机器设备安装,该固定资产属于可以抵扣的范围你可以这样理解:1、自产商品,属于应税项目,所以制造该商品的材料采购时的进项可以抵扣,故材料计入产品时不将进项计入成本2、自用自产商品,在税法上视同销售,需要计算销项税额3、对在建工程来讲,这批商品(视同销售后)就是采购来的工程物资,应你的在建工程是机器设备,可以抵扣,于是这笔商品采购的进项准予扣除,4、第2和第3对于该批产品,也就是自已卖给自己,销项要交,进项要抵,两项抵消,实际上该批商品的增值税不需要计入成本了。因此本题,如果是09年前做,则需要计算1250为基础的17%进项税额计入成本现在是13年,按新的增值税准予抵扣机器设备的进项原则下,不需计算1250为基础的17%进项税额另外,如果是用于厂房,按增值税法规定,厂房等不动产不能抵扣,所以需要计算增值税额入在建工程成本。二、消费税按消费税条例规定,纳税人自产自用的应税消费品,除用于连续生产应税消费品外,凡用于其他方面的,于移送使用时纳税。在本题中,该机器设备是用于生产产品的,也就是说,公司的产品用途在为了连续生产应税消费品,所以也应该不计算消费品计入在建工程成本基于上述原因,本题应该直接将该商品的生产成本转入在建工程即可,故正确答案为C 750万另外,如果该在建工程不是机器设备 (如厂房等不动产)则需要将17%的增值税和10%的消费税都计算在内那么答案为750+1250*(17%+10%)=1087.5万元
某企业将自产的一批应税消费品用于在建工程(机器设备安装)。该批消费品成本为750万元,计税价格为1250,适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%。计入在建工程成本的金额为(A.875 )万元
计入在建工程成本的金额为=消费品成本为750万元+1250*(增值税税率为17%+消费税税率为10%)=750+337.5=1087.5
某企业将自产的一批应税消费品用于在建工程(机器设备安装)。该批消费品成本为750万元,计税价格为1250,适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%。计入在建工程成本的金额为(A.875 )万元。 解析:该批应税消费品,用于在建工程,其入账价值为750万+1250万*10%=875万机器设备安装,作为增值税一般纳税人,可以抵扣进项税额。这是迷惑人的地方,也是本题的考点。 ----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
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